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近来,台江区审计局在大街领导干部经济职责审计中发现,被审计单位固定财物办理环节存在底数不清、管控不严、处置不标准等薄弱环节,影响固定财物安全完好及运用效益,审计组聚集问题精准发力,推进整改提质增效。
一是展开全面清查核实,摸清固定财物底数。聚集固定财物办理全流程,要点核对固定财物挂号、入账、保管、运用等状况。提醒被审计单位固定财物台账不完善、账实不符,财物未及时入账等问题,促进被审计单位建立健全固定财物台账,完善财物办理流程,摸清“家底”,保证国有财物安全完好。
二是强化全过程管控,压实财物管养职责。重视固定财物置办、运用、处置等关键环节,审计发现固定财物置办流程不标准、财物运用保护不到位等问题,催促被审计单位完善固定财物置办、运用保护、处置全流程管控机制,推进被审计单位严厉依规则实行财物管养责任,下降财物丢失危险,提高固定财物标准化办理上的水准。(台江区审计局供稿)
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